Onko verovähennys ostettavissa?

Uuden auton ostaminen on valtava kustannus. Todennäköisesti aiot käyttää uutta ajoneuvoasi henkilökohtaisiin ja liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

IRS otti tämän huomioon tehdessään sääntöjä vähennyksistä uusille autoille, jotka ostat yrityksellesi. Jos haluat ostaa uuden tai omistamasi auton, jota voit käyttää yrityksessäsi, kiinnitä huomiota.

Tässä artikkelissa kerromme, kuinka säästät verolaskussasi, kun ostat uuden auton.

Voitko poistaa auton yrityksenä Kulu?

Ensinnäkin et voi teknisesti alittaa uuden ajoneuvon koko ostoa. Voit kuitenkin vähentää osan kustannuksista ja muista kuluista bruttotulostasi verotuksen laskemiseksi.

Yhdysvaltojen sisäisen verolain 179 §: n ja ajoneuvojen vähennysten ymmärtäminen

Yhdysvaltojen sisäisen tulolain 179 §: n mukaan veronmaksaja voi alentaa tietyntyyppisten omaisuuserien tuloveroja kustannuksella. Yleensä IRS edellyttää, että kiinteistön kustannukset aktivoidaan ja poistetaan.

Lain 179 saamiseksi yrityksen on rahoitettava ja käytettävä kaikki uudet tai käytetyt ajoneuvot ennen 31. joulukuuta ja on käytettävä vähintään 50 prosenttia ajasta liiketoimintaan. On huomattava, että voit vähentää vain prosenttiosuuden kustannuksista, joka on yhtä suuri kuin liiketoiminnan käytön prosenttiosuus.
Lomake 4562, jakso 179 ottaa huomioon yrityksen koneiden, ajoneuvojen, huonekalujen ja muun joko ostettujen tai ostettujen tai poistettujen tavaroiden poistojen käytön. rahoitetaan.
Erityinen poistovähennys vähentää 100% arvosta (enintään 1 000 000 dollaria) hyväksytyille tuotteille. Siellä on hyvä syy, miksi hallitus sallii sinun vähentää koko ostohinnan bruttotulostasi tuotteen ostovuonna.
Aikaisemmin, kun yritys osti alaskirjaukseksi luokitellun erän, pystyisit poistamaan vain osan kustannuksista vuosittain. Pykälän 179 mukaan yritykset voivat kirjata pois kelpoisuuslaitteiden koko ostohinnan kuluvalle verovuodelle. Yritysten omistajat vähentävät mieluummin kustannukset kustannuksiltaan ostovuodelta.

Osa 179 on suunniteltu kannustamaan yrityksiä ostamaan laitteita ja investoimaan itseensä.
Saat mukavan pienen bonuspohjan poiston, kun jakson 179 kulutusraja on saavutettu. Koodin avulla yritysten omistajat voivat vähentää tietyn dollarin määrän uusia liiketoiminnan varoja, ja bonuspoistojen avulla ne voivat vähentää prosenttiosuuden kustannuksista jälkikäteen.
Siksi siitä on hyötyä hyvin suurille yrityksille, jotka käyttävät enemmän kuin mitä tahansa osan 179 kulutusrajaa on sinä vuonna, koska he voivat edelleen alentaa verojaan bonuspoistoilla. Bonuspoistoja on saatavana sekä uusille että käytetyille laitteille.
Lyhyesti sanottuna tämä erityisvähennys antaa sinulle mahdollisuuden vähentää valtava osa ajoneuvon kokonaiskustannuksista ensimmäisen käyttövuoden aikana (jos käytät sitä ensisijaisesti yritystarkoituksiin!).

Muut ajoneuvoveron vähennykset

Autokustannusten vähentämiseen on kaksi IRS: n hyväksymää tapaa: todelliset auton käyttökustannukset tai tavallinen mittarilukema. Löydät molemmat vähennykset lomake C-lomakkeesta. Kun valitset näiden kahden menetelmän välillä, sinun on päätettävä, mikä on parhaiten yrityksellesi, koska molempia ei voida käyttää.

Todelliset käyttökulut ovat kustannuksia, kuten kaasu, mailit, vakuutukset, korjaukset ja kunnossapito (öljynvaihto, renkaiden kierto).

Vaikka nämä kulut eivät ehkä vaikuta suurilta, kokonaiskustannukset voivat nousta nopeasti. Suosittelemme, että käytät kuittien seurantasovellusta kuittien ja mittarilokien pitämiseen koko vuoden ajan.

Normaali mittarilukema on IRS: n määrittelemä verokanta, jota veronmaksaja voi käyttää alaskirjaamiseen yritystarkoituksiin ajettua mailia kohti. Mailejasi verojen seuranta toimii sinun eduksesi, jos olet jatkuvasti liikkeellä.

Tässä on esimerkki tarkoituksestamme. Tavallinen mittarilukema vuonna 2019 oli 58 senttiä maililta. Jos ajit 6000 mailia työstä, sinun tarvitsee vain kertoa se 58 sentillä. Tämä antaa sinulle yhteensä 3 480 dollaria verotusta.

Melko suloinen, eikö?

Rahoitettujen ajoneuvojen kulut

Kun rahoitat uutta ajoneuvoa, et voi vähentää kuukausittaisia kokonaiskustannuksia veroistasi. Jokaisesta maksusta perittävä korkomaksu voidaan kuitenkin poistaa. Esimerkiksi, jos autoa käytetään 80 prosenttia liikeyrityksiin, 80 prosenttia leasingmaksusta voidaan vähentää.

Lisää koron määrä lomakkeelle Aikataulu C, jotta tämä vähennys kirjataan yritykseksi. kustannukset.

Ajoneuvojen myyntiveron alennuksen hakeminen

Voit kirjoittaa uudesta autosta maksetut myyntiverot tai vuodelta maksetut tuloverot Aikataulu Lomake, tuloverolomake, jota käytät verovähennyskelpoisten kulujen ilmoittamiseen.

Sinun on valittava yksi vaihtoehto, koska et voi ottaa molempia.

Aikataulun A-lomakkeella on myös muita alennuksia tagisi rekisteröinnistä (kiinteistövero). Tästä verosta et kuitenkaan voi käyttää tunnisteen kokonaisostoa. Vähentämäsi on arvonlisävero, vero, jonka määrä perustuu liiketoimen tai omaisuuden arvoon, joka korvaa ajoneuvorekisterin liikevaihtoveron. Valtion- ja paikallisten tulojen, myynti- ja kiinteistöverojen vähennys on rajoitettu yhteensä 10 000 dollarin vähennykseen.

Pidä kirjaa liikevaihtoverosta, kun ostat uuden auton. IRS: llä on hyödyllinen työkalu, joka auttaa sinua.

Aika säästää rahaa autossasi

Voit aloittaa uuden ajoneuvon palkkion säästämällä rahaa veroilmoituksessasi. Tee muistiinpanoja yrityksesi käyttöön ostohetkestä vuoden loppuun. Melko yksinkertainen, eikö? Uusi kiiltävä unelmasi muuttui juuri rahaa säästäväksi koneeksi

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *