Samochody to jedne z najdroższych przedmiotów w posiadaniu, zarówno pod względem początkowej inwestycji, jaką w nie dokonujemy, jak i kosztów bieżącej konserwacji. Na szczęście istnieją sposoby na zrekompensowanie tych wydatków odliczeniami podatkowymi. Możesz kwalifikować się do jednej lub więcej z tych opcji potrąceń osobistych, małych firm, osób samozatrudnionych lub firmowych.
(Jeśli nie korzystasz z tych odliczeń, możesz stracić oszczędności podatkowe. Sprawdź 5 ulg podatkowych, których nie powinieneś przegapić.)
Najważniejsze wnioski
- Jeśli jesteś właścicielem firmy lub pracujesz na własny rachunek, możesz uznać, że posiadanie i użytkowanie samochodu do celów służbowych może stać się dużym wydatkiem.
- IRS zezwala na pewne wydatki związane z samochodem przeznaczane na kwalifikowaną działalność celów, które mają zostać odpisane w zeznaniach podatkowych.
- Istnieje kilka odliczeń i sposobów uwzględnienia kosztów samochodu jako wydatku biznesowego, w tym przekazanie starego samochodu na cele charytatywne, rejestrowanie przebytych mil biznesowych i dodawanie pojazdów do firmowej floty, między innymi.
1. Darowizny na cele charytatywne
Jeśli Twój stary samochód nie jedzie aby wydłużyć go znacznie, a koszt naprawy nie jest wart inwestycji, co lepiej przekazywać je na cele charytatywne, niż próbować zarobić trochę pieniędzy na sprzedaży używanych. Zaoszczędzisz sobie kłopotów związanych z umieszczaniem reklamy i kontaktami z potencjalnymi nabywcami, którzy chcą obniżyć cenę. A jeśli wiesz, że Twój samochód nie jest zbyt wiele wart, może lepiej będzie, jeśli przekażesz go jako darowiznę. odliczysz od wartości rynkowej samochodu, który nadal ma. Wiele organizacji charytatywnych odbierze nawet Twój darowany samochód. Ta metoda odliczenia podatku może dotyczyć aplikacji osobistych lub biznesowych, po prostu upewnij się, że otrzymałeś oficjalne pokwitowanie od organizacji charytatywnej, które powinno zawierać wartość przekazanego pojazdu.
2. Samochody hybrydowe
Jeśli kupiłeś samochód hybrydowy 1 stycznia 2011 r. Lub wcześniej, możesz otrzymać ulgę podatkową, która bezpośrednio odejmuje kwotę od należnego podatku federalnego, dolara za dolara. Niestety, program kredytowy został wycofany, więc zakupu samochodu hybrydowego po 1 stycznia 2011 r. Nie można odliczyć od podatku. Firmy mogą również kwalifikować się do tego odliczenia podatkowego, jeśli kupiłeś nowy samochód hybrydowy lub uzupełniłeś flotę biznesową pojazdami hybrydowymi przed terminem. Chociaż pojazdy hybrydowe mogą być dość drogie, potrącenie z odliczenia podatkowego plus pieniądze zaoszczędzisz paliwo, czy może to być mądra inwestycja.
3. Zmień swój samochód
Zachowujesz obecny samochód, ale chcesz zmniejszyć emisje? Zapoznaj się z zestawem do konwersji napędu elektrycznego, który możesz wynająć profesjonalnego mechanika do zainstalowania w Twoim samochodzie. Przed zakupem zestawu zasięgnij opinii mechanika, czy Twój samochód jest wart konwersji; w niektórych przypadkach, na przykład w starszych samochodach, które nie mają w sobie zbyt wiele życia, koszt konwersji może być inwestycją niewartą zrobienie. Ale jeśli masz nowszy samochód, w którym pozostało dużo życia, konwersja może zaoszczędzić codziennie na paliwie, a także dać ci niezłą ulgę podatkową, do 4000 USD. Ulga podatkowa za konwersję wygasa 31 grudnia 2011 r., Więc zamień samochód w tym roku.
4. Odliczenie w celach biznesowych
Jeśli jesteś freelancer i osoby samozatrudnione w inny sposób, możesz odliczyć koszt użytkowania biznesowego, nawet jeśli jest to Twój osobisty pojazd. Jest to najlepsza metoda dla osób pracujących jako jednoosobowa firma, a nie jako legalna struktura biznesowa, taka jak korporacji. Kluczem tutaj jest oddzielenie użytku biznesowego od osobistego.
5. Odliczenia dla floty małych firm
Jeśli prowadzisz małą biznes, pojazd używany wyłącznie do celów biznesowych może dodać do Twoich rocznych odliczeń podatkowych jako część kosztów operacyjnych. Podczas gdy koszt przeglądu pojazdu służbowego nie kwalifikuje się jako odliczenie (remont musi być uwzględniony w koszcie kapitalizacji i obliczony w koszcie amortyzacji), koszt naprawy można odliczyć. Zachowaj wyraźne zapisy napraw, ponieważ tylko roszczenie szacunkowy koszt nie przejdzie dobrze z IRS.
6. Nierefundowane wydatki biznesowe
Jeśli jesteś zatrudniony w firmie i korzystałeś z własny pojazd osobisty do celów biznesowych, możesz ubiegać się o te wydatki w ramach odliczenia podatku, jeśli Twoja firma nie zwróciła Ci kosztów. Wydatki te mogą obejmować koszty paliwa i konserwacji i zwykle najlepiej je obliczyć, stosując koszt kilometra, który IRS aktualizuje się na bieżąco. Podobnie jak w przypadku odliczeń podatkowych osób samozatrudnionych, kluczem jest prowadzenie przejrzystych rejestrów i rozróżnienie między użytkiem biznesowym a osobistym.
Podsumowanie Linia
O ile nie używasz samochodu wyłącznie do celów biznesowych, nie możesz odliczyć pełnego kosztu f zakup, konserwacja i naprawa. Możesz i powinieneś jednak odliczyć, co możesz.Kluczem, podobnie jak w przypadku prawie każdej kwestii związanej z IRS, jest posiadanie jasnych danych na poparcie swoich roszczeń.
(Oprócz generowania stałego dochodu i wzrostu wartości kapitału, nieruchomości zapewniają odliczenia które mogą zmniejszyć podatek dochodowy od Twoich zysków. Zobacz Odliczenia podatkowe dla właścicieli nieruchomości do wynajęcia.)