¿Comprar un automóvil es deducible de impuestos?

Comprar un automóvil nuevo es un gasto enorme. Lo más probable es que planee utilizar su nuevo vehículo para fines personales y comerciales.

El IRS tomó eso en consideración cuando estableció las reglas para las deducciones en los autos nuevos que compra para su negocio. Si está buscando comprar un automóvil nuevo o seminuevo para usar en su negocio, preste mucha atención.

En este artículo, veremos cómo ahorrar dinero en su factura de impuestos cuando compra un automóvil nuevo.

¿Puede cancelar un automóvil como negocio? ¿Gastos?

En primer lugar, técnicamente no se puede cancelar la compra completa de un vehículo nuevo. Sin embargo, puede deducir algunos de los costos y otros gastos de su ingreso bruto para reducir su factura de impuestos.

Comprender la Sección 179 y las deducciones de vehículos

La Sección 179 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos permite a un contribuyente cancelar el costo de ciertos tipos de propiedad en sus impuestos sobre la renta como una gastos. Por lo general, el IRS requiere que el costo de la propiedad sea capitalizado y depreciado

Para calificar para la Sección 179, cualquier vehículo, nuevo o usado, debe ser financiado y usado por la empresa antes del 31 de diciembre y debe usarse al menos el 50 por ciento del tiempo para negocios. Cabe señalar que solo puede deducir el porcentaje del costo equivalente al porcentaje de uso comercial.
La Sección 179 del Formulario 4562 toma en cuenta el uso de depreciación de maquinaria, vehículos, muebles y otras propiedades de la empresa que se enumeran ya sea compradas o financiado.
La asignación por depreciación especial deduce un 100% del valor (hasta $ 1,000,000) para artículos calificados. Hay una buena razón por la que el gobierno le permite deducir el precio total de compra de sus ingresos brutos en el año en que compró el artículo.
Antes, cuando una empresa compraba un artículo que calificaba como amortizado, solo podía amortizar una parte del costo cada año. La Sección 179 permite a las empresas cancelar el precio total de compra del equipo calificado para el año fiscal en curso. Los dueños de negocios preferirían deducir el costo del gasto del año que compran.

La Sección 179 fue diseñada para ser un incentivo para que las empresas compren equipos e inviertan en sí mismas.
Obtiene un pequeño beneficio llamado depreciación adicional después de que se alcanza el límite de gasto de la Sección 179. El código permite a los propietarios de empresas deducir una cantidad fija en dólares de los nuevos activos comerciales, y la depreciación adicional les permite deducir un porcentaje del costo después.
Por lo tanto, es útil para las empresas muy grandes que gastan más de lo que sea el límite de gasto de la Sección 179. ese año porque aún pueden reducir sus impuestos con una depreciación adicional. La depreciación adicional está disponible para equipos nuevos y usados.
En resumen, esta deducción especial le permite deducir una porción gigante del costo total del vehículo en el primer año que lo usa (si lo usa principalmente para fines comerciales!).

Otras deducciones de impuestos sobre vehículos

Hay dos métodos aprobados por el IRS para deducir los gastos del automóvil: los gastos operativos reales del automóvil o la tarifa estándar por millaje. Puede encontrar ambas deducciones en su formulario Anexo C. Al elegir entre los dos métodos, debe decidir cuál es el mejor para su negocio, ya que no se pueden utilizar ambos.

Los gastos operativos reales son costos como gasolina, millas, seguro, reparaciones y mantenimiento (cambio de aceite, rotación de llantas).

Aunque esos gastos pueden no parecer mucho, los costos totales pueden acumularse rápidamente. Le recomendamos encarecidamente que utilice una aplicación de seguimiento de gastos para mantener los recibos y registros de kilometraje durante todo el año.

La tasa de millaje estándar es una tasa determinada por el IRS que un contribuyente puede usar para cancelar por milla conducida con fines comerciales. El seguimiento de sus millas para impuestos funcionará a su favor si está constantemente en movimiento.

A continuación, se muestra un ejemplo de lo que queremos decir. La tasa de millaje estándar en 2019 fue de .58 centavos por milla. Si condujo 6,000 millas para ir al trabajo, todo lo que tiene que hacer es multiplicar eso por 0.58 centavos. Esto le dará una cancelación total de impuestos de $ 3,480.

Bastante agradable, ¿verdad?

Gastos para vehículos financiados

Cuando financia un vehículo nuevo, no puede deducir todos los gastos mensuales de sus impuestos. Sin embargo, el cargo por intereses que se cobra de cada pago se puede cancelar. Por ejemplo, si el automóvil se usa en un 80 por ciento para fines comerciales, entonces se puede deducir el 80 por ciento del pago del arrendamiento.

Ingrese el monto de interés en el formulario C para registrar esta deducción como un negocio

Cómo reclamar la cancelación de impuestos sobre las ventas de vehículos

Puede cancelar los impuestos sobre las ventas pagados por el automóvil nuevo o los impuestos sobre la renta pagados durante el año con un Formulario de Anexo A, un formulario de impuestos sobre la renta que utiliza para informar sus gastos deducibles de impuestos.

Debe seleccionar una opción porque no puede tomar las dos.

El formulario Schedule A también tiene otras cancelaciones para el registro de su etiqueta (impuesto a la propiedad). Sin embargo, con este impuesto no puede utilizar la compra total de la etiqueta. Lo que estará deduciendo es el impuesto ad valorem, un impuesto cuyo monto se basa en el valor de una transacción o de una propiedad, que reemplaza al impuesto a las ventas en el registro de vehículos. Su deducción de impuestos estatales y locales sobre la renta, las ventas y la propiedad se limita a una deducción total de $ 10,000.

Cuando compre un automóvil nuevo, lleve un registro del impuesto sobre las ventas. El IRS tiene una herramienta útil para ayudarlo.

Es hora de ahorrar algo de dinero en su automóvil

Puede comenzar a cosechar la recompensa de un vehículo nuevo ahorrando dinero en su declaración de impuestos. Tome notas desde el momento de la compra hasta el final del año para su uso comercial. Bastante simple, ¿verdad? Tu nuevo sueño brillante acaba de convertirse en una máquina de ahorrar dinero

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